Оглавление:

Заполнение и документы для 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Каждый любитель авто однажды приходит к решению продать машину. В данной ситуации закон обязывает граждан уплачивать налог с реализации имущества в размере 13% от стоимости сделки. Подготовка отчётности порой оказывается непреодолимым препятствием для добросовестных налогоплательщиков.

Как же и в какой срок заполнить 3-НДФЛ при продаже машины? Всегда ли требуется производить уплату налога?

Обстоятельства, при которых сбор уплачивать не нужно.

В соответствии положениями п.17.1 ст. 217 НК РФ и п.4 ст.229 НК РФ, налог обязаны уплачивать только те граждане, у которых в собственности автомобиль менее 3 лет. Лицо, владеющее транспортным средством более 3-х лет, полностью освобождается от уплаты налога и подготовки отчётности.

Также от уплаты сбора освобождены автомобилисты, которые продают машину дешевле, чем купили. Данный факт необходимо подтвердить документально:

  1. Приложив оригинал или копию соглашения о приобретении к форме 3-НДФЛ при продаже автомобиля.
  2. Предъявив инспектору копию справки-счёта, которую выдало ГИБДД, зарегистрировавшее автомобиль.

Однако в случае продажи авто в ущерб, отчётность подавать всё равно придётся.

Кроме того, налоговое законодательство даёт возможность гражданам воспользоваться налоговым вычетом и уменьшить размер взноса на сумму не выше 250 тысяч рублей. В реальности это значит, что при выручке с продажи, равной 250 тысяч рублей или менее, уплачивать денежные суммы в ИФНС не нужно.

Срок, установленный для подачи декларации.

Ст. 229 НК РФ обязывает граждан подавать документацию не позднее 30 апреля года, который следует за отчётным периодом. То есть, если машина была реализована в 2015 году, то подать отчётность следует до 30 апреля 2016 года. Оплатить сумму налога необходимо до 15 июля года, когда подавалась декларация.

Если форма 3-НДФЛ была представлена с опозданием, то нарушителю могут назначить следующие виды наказания:

  1. Штрафа в размере 5% от суммы, подлежащей перечислению в казну, за каждый день, когда имела место просрочка (но не свыше 30% от размера налога).
  2. Штрафа в размере 40% от суммы налога ежемесячно при условии просрочки свыше полугода.

Что необходимо для подготовки отчётности?

Перед заполнением формы следует подготовить необходимые документы для 3-НДФЛ:

  1. Паспорт налогоплательщика.
  2. ИНН бывшего владельца авто.
  3. ПТС машины, которая была продана.
  4. Договор на приобретение транспортного средства, если оно находилось во владении менее 3-х лет и при этом было реализовано за цену, превышающую 250 тысяч рублей.
  5. Договор купли-продажи на продажу авто.
  6. Расписку в получении финансов (если актуально).

Как подготовить декларацию на доход физических лиц?

Форма отчётности состоит из 23 листов, однако для налогоплательщика заполнение 3-НДФЛ при продаже машины сводится к подготовке всего 6 листов:

  1. Титульные листы (№1 и 2), на которых указываются личные данные, такие как ФИО, реквизиты паспорта, ИНН, адрес регистрации.
  2. Раздел 1 (расчёт налога), где прописывается размер прибыли от продажи автомобиля и сумма налога.
  3. Раздел 6, где указывается окончательная сумма, подлежащая уплате в ИФНС.
  4. Лист А, на котором отражаются сведения о зарегистрированном в ГИБДД договоре купли-продажи, включая личные данные покупателя.
  5. Лист Е, где производится расчёт суммы налога с учётом имущественного вычета.

При подготовке формы следует принять во внимание следующее:

  1. Код дохода. В данном случае код имеет значение 1520 (доходы от реализации иного имущества (доли), кроме ЦБ).
  2. Номер корректировки. Если декларация подаётся впервые за прошедший год, то нужно поставить «0».
  3. Код ОКАТО. Данный код привязан к адресу регистрации плательщика и к инспекции. Узнать код можно онлайн на сайте ФНС, введя свой адрес либо номер налоговой.
  4. Признак налогоплательщика, то есть «физическое лицо».

Упрощаем подготовку

Сегодня гражданам предоставлена возможность воспользоваться бесплатной программой «Декларация», которую можно найти на официальном сайте ФНС России. Для этого следует:

  1. Скачать программу по адресу https://www.nalog.ru/rn77/program/5961249/.
  2. Установить и запустить «Декларацию» на своём ПК.
  3. Заполнить раздел «Задание условий» (тип декларации, номер инспекции, номер корректировки, признак налогоплательщика).
  4. Заполнить раздел «Сведения о декларанте» (ФИО, адрес и дата рождения, ИНН, гражданство, реквизиты паспорта, индекс, ОКАТО, адрес регистрации и номер телефона для контактов).
  5. Заполнить раздел «Доходы, полученные в РФ»:
  • В поле «Источник выплат» нажать «+».
  • Указать наименование источника, то есть ФИО покупателя авто.
  • Заполнить «Сведения о полученном доходе» (код дохода, код вычета).

Раздел «Итоговые суммы по источнику выплат» редактировать не требуется.

Налогоплательщики, впервые заполняющие отчётность, могут использовать образец декларации, который имеется на стенде инспекции либо в ПК для клиентов данной организации. Также в налоговом органе можно увидеть пример заполнения формы. Также пример заполнения формы вы можете скачать по ссылке в конце этой статьи.

Видео: Подробная инструкция самостоятельного заполнения 3-НДФЛ при продаже машины

Подготовка налоговой документации требует некоторых знаний и опыта. Важно не только вовремя уплатить налог, но и правильно с точки зрения закона оформить отчётность. В связи с этим властями была разработана и бесплатно предоставлена в пользование программа, призванная помочь гражданам исполнить свой долг перед государством.

pravo-auto.com

Как подать декларацию 3-НДФЛ, если нет ДКП подтверждающего сумму покупки ТС?

Столкнулся с проблемой после продажи машины. В собственности была менее года, покупал за 445000 продал за 430.000. Сейчас должен подать в налоговую декларацию, одна проблема , нет договора купли продажи по которому я покупал авто, связи с владельцем тоже, да и живёт в другом городе. ДКП по которому я продал авто есть.раньше этого договора хватало так как продавал машины дешевле 250.000. В голову даже не пришло что мне этот договор понадобится, всегда в двух экземплярах составляли и всё. Вопрос что теперь делать? Гаи естественно не хочет ничего выдавать, мол не обязаны. Как теперь быть с налоговой? Знаю что если не подам будет лишь штраф 1000 р, однако будет висеть и налоговое обязательство т.е если мне что то понадобиться в налоговой (а так обязательно и будет ) то мне ничем не помогут пока я не подам 3ндфл.

2)Так же есть еще одна проблема, на эту машину не пришел налог на транспорт, ездил в налоговую, они делали 2 месяца назад запрос в гаи ибо машина у них на мне не числилась, и не ответа ни привета, вроде как хочу заплатить этот налог но не могу. Да, авто было проданно в другую страну. Человек который её купил снимал её с регистрации по дкп, и естественно сдал птс в гаи, иначе бы он не получил новый птс у себя в стране. (Т.е данные точно должны быть в базе)

08 Февраля 2017, 11:46 Антон, г. Москва

Ответы юристов (1)

Столкнулся с проблемой после продажи машины. В собственности была менее года, покупал за 445000 продал за 430.000. Сейчас должен подать в налоговую декларацию, одна проблема, нет договора купли продажи по которому я покупал авто, связи с владельцем тоже, да и живёт в другом городе. ДКП по которому я продал авто есть.раньше этого договора хватало так как продавал машины дешевле 250.000. В голову даже не пришло что мне этот договор понадобится, всегда в двух экземплярах составляли и всё. Вопрос что теперь делать? Гаи естественно не хочет ничего выдавать, мол не обязаны. Как теперь быть с налоговой? Знаю что если не подам будет лишь штраф 1000 р, однако будет висеть и налоговое обязательство т.е если мне что то понадобиться в налоговой (а так обязательно и будет ) то мне ничем не помогут пока я не подам 3ндфл.

Здесь ничего не поделаешь. Вам обязательно нужен договор. А кроме договора еще понадобиться доказательство того, что вы фактически уплатили деньги продавцу. Если этого нет, то вы можете рассчитывать на вычет — 250 т.р. То есть, если вы больше ничего не продавали за год, то ваш налог будет 23,4 т.р. (13% от 180 т.р. (430 т.р. — 250 т.р.))

2)Так же есть еще одна проблема, на эту машину не пришел налог на транспорт, ездил в налоговую, они делали 2 месяца назад запрос в гаи ибо машина у них на мне не числилась, и не ответа ни привета, вроде как хочу заплатить этот налог но не могу. Да, авто было проданно в другую страну. Человек который её купил снимал её с регистрации по дкп, и естественно сдал птс в гаи, иначе бы он не получил новый птс у себя в стране. (Т.е данные точно должны быть в базе)

В общем-то здесь вы более ничего сделать не можете. Налог можно платить только на основании уведомления налоговой. Если они не присылают, то это их проблемы. Вам остается только ждать.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

m.pravoved.ru

3-НДФЛ при продаже квартиры в 2018, 2017

Если Вы продали квартиру, жилой дом, комнату, дачу, садовый домик или земельный участок и не знаете, нужно ли Вам платить налоги и подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ и как это делать, эта страница поможет Вам. Ниже рассмотрен пример квартиры, но к продаже иных объектов, перечисленных выше, применимы те же правила. Ниже описано, как определить (1) облагается ли выручка от продажи налогом, (2) нужно ли подавать налоговую декларацию, (3) как правильно заполнить декларацию. Эта инструкция только для налогового резидента. Как правило, налоговый резидент, независимо от гражданства, — это тот, кто постоянно жил в России в том году, в котором состоялась продажа (если точнее, провел в этом году больше полугода в России).

Три важных вопроса о Вашей квартире

1. Вы владели квартирой более 3 лет?

Если Вы владели квартирой более 3 лет или ровно три года, то доход от продажи квартиры не облагается налогом, независимо от суммы продажи и суммы расходов на квартиру, и, следовательно, подавать декларацию Вам не надо. Вы можете не читать вопросы ниже.

Если Вы владели квартирой менее 3 лет, то Вам надо подать декларацию. Возможно, по итогам этой декларации у Вас не будет налога к уплате, но декларацию подать нужно. Определить, будет ли по итогам декларации у Вас налог к уплате и в каком размере, Вы сможете при помощи вопросов ниже.

2. Вы продали квартиру более чем за 1 млн рублей?

Если Вы продали квартиру менее чем за 1 миллион рублей (или ровно за миллион), независимо от того, каковы были Ваши расходы и есть ли у Вас документы, подтверждающие расходы, Вы можете уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи квартиры на вычет в размере 1 миллион рублей (но не более выручки). Вы можете не читать следующий вопрос (ниже).

Если Вы продали квартиру более чем за 1 миллион рублей, смотрите, пожалуйста, вопрос ниже.

Обратите внимание, что 1 миллион рублей — это лимит вычета на все проданные объекты, перечисленные выше. То есть, если Вы, например, продали две квартиры, то вычет в 1 миллион рублей дается Вам на обе вместе, а не на каждую.

3. Ваши расходы были более 1 миллиона рублей?

Если Ваши расходы на приобретение этой (не другой) квартиры были более 1 миллиона рублей и Вы можете подтвердить их документами, Вы можете уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи квартиры не на вычет, о котором написано в вопросе 2 выше (1 миллион рублей), а на фактические расходы. Расходы именно по приобретению этой квартиры, а не другой. Налог составит 13% от разницы между выручкой и расходами. Если расходы более или равны выручке, налог будет ноль.

В случае, если Ваши расходы на приобретение этой (не другой) квартиры были менее 1 миллиона рублей, Вам будет выгоднее уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи квартиры на вычет, о котором написано в вопросе 2 выше (1 миллион рублей), а не на фактические расходы.

В случае, если Ваши расходы были более 1 миллиона рублей, но подтвердить их документами Вы не можете, Вы сможете уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи квартиры только на вычет, о котором написано в вопросе 2 выше (1 миллион рублей), а не на фактические расходы.

Что касается документов, необходимых для подтверждения расходов, как правило, нужен договор купли-продажи квартиры (или аналогичный документ) и платежный документ, например, расписка продавца.

Если продана доля

Каждый продавец заполняет декларацию отдельно, то есть, например, если супруги продали квартиру, которая была в их долевой собственности (у каждого было по 1/2), каждый из супругов заполняет декларацию. При этом каждый указывает половину суммы продажи.

Если продана доля, максимальный размер вычета, описанного выше, 1 миллион рублей, умноженный на долю. То есть, если, например, доля 1/2, максимальный размер вычета составит 500 тысяч рублей, а если Вы уменьшаете выручку (рассчитывая налог) на расходы, Вы можете учесть только половину от всех расходов на всю квартиру.

Долю в праве собственности на имущество нужно отличать от доли в имуществе, выделенной в натуре. Если были проданы доли в имуществе, выделенные в натуре, вычет каждым из продавцов может быть применен в полном объеме, то есть каждым по 1 миллиону рублей. Если же проданы доли в праве долевой собственности, то вычет надо распределять.

Что меняется

Для недвижимости, которая приобретается (именно приобретается, а не продается), начиная с 1 января 2016 года, правила меняются (изменения в Налоговый кодекс вводятся Федеральным законом от 29.11.2014 №382-ФЗ). Основные изменения описаны ниже.

Сумма, полученная от продажи, не облагается налогом, если до продажи недвижимость была в собственности не менее 5 лет (а не 3 лет), кроме некоторых случаев. Срок по-прежнему составляет 3 года при продаже квартиры, которая получена (1) в дар от члена семьи, (2) по наследству, (3) в порядке приватизации или (4) в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением (ренты).

Также, если доход от продажи недвижимости меньше 70% кадастровой стоимости объекта, определенной по состоянию на 1 января года, в котором продается недвижимость, то доходом, облагаемым налогом, признается 70% кадастровой стоимости объекта недвижимости на указанную дату.

Как заполнить декларацию на веб-сайте Налогия

Выберите, пожалуйста, в меню «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн». На этапе «Данные» Вам нужно будет внести данные о себе. Затем, на этапе «Доходы» надо выбрать блок «Продажа». В блоке «Продажа» Вам надо будет внести информацию об источнике дохода (покупателе), сумму продажи и некоторые другие данные. Подсказки программы помогут Вам все сделать правильно.

После блока «Продажа» Вам не надо будет отвечать ни на один вопрос, и на этапе «Вычеты» ничего вносить не нужно (если у Вас нет каких-либо других причин для декларирования).

Чтобы перейти к заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ на нашем веб-сайте, нажмите, пожалуйста, кнопку Далее ниже.

Если Вы продали недвижимость в 2016 году

Если Вы продали недвижимость в 2016 году и Вам надо подавать декларацию, то, как правило, Вам надо ее подавать после окончания 2016 года. Программа для подготовки 3-НДФЛ за 2016 год появится на нашем веб-сайте в январе 2017 года.

www.nalogia.ru

Как подать декларацию о продаже автомобиля при утере договора купли продажи

Я продал автомобиль , находящийся в собственности менее 3 лет.какие сведения подает ГИБДД в налоговый орган ? Договор купли продажи утерян.

Ответы юристов (15)

Налоговые органы из ГИБДД получают сведения о настоящем собственнике автомобиля для исчисления транспортного налога, соответственно если Вы продали автомобиль, то сведения о его продаже в налоговом органе будут иметься. Подать декларацию Вам необходимо. Кроме договора-купли продажи автомобиля последующему владельцу, Вы можете приложить договор покупки Вами данного автомобиля с приложением квитанции об его оплате. Так, например, если Вы купили автомобиль, скажем, за 800 тыс. рубллей, а продали через год за 700 тыс. рублей, то не смотря на том, что автомобиль находился в собственности менее 3-х лет, налог платить не придется, при этом декларация с подтверждающими документами должна быть предоставлена.

Таким образом, продав автомобиль который был менее 3 лет в собственности Вы имеете право уменьшить полученный доход на сумму расходов, которые связаны с его покупкой. Это предусмотрено подпунктом 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса:

вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества

Есть вопрос к юристу?

Добрый день, Сергей!

Поскольку договор утерян Вам необходимо будет в налоговой написать соответствующее заявление о его утере, цену скорее всего Вам скажут написать по памяти, если более никаких подтверждающих документов не будет.

Что касается подачи декларации, то делается по форме 3-НДФЛ.

С Уважением,
Васильев Дмитрий.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, при продаже автомобиля, находившегося во владении менее 3-х лет, вам необходимо до 30 апреля года следующего за годом продажи подать декларацию в налоговый орган, в противном случае вы можете бть привлечены к административной ответственности.

Налоговая, как правило, проводит начисления на основании данных, указанных в декларации. Вы можете подать декларацию без приложения договора-купли-продажи. Либо можете запросить у покупателя копию договора купли-продажи, если есть такая возможность.

Добавлю коллег… Не смотря на то, что Вы продали ТС и должны сдать декларацию — очень часто встречаются такие ситуации, когда новый собственник его не оформил на себя и, как следствие, в налоговой данные из ГИБДД будут таковы, что Вы до сих пор считаетесь собственником! Исходя из этого будете получать и квитанции об уплате налога и возможные штрафы.

Поэтому оптимально — попытаться связаться с тем, кому Вы продали ТС, чтобы взять у него копию ДКП, заверить её у нотариуса и приложить к декларации.

Если найти копию ДКП не получится, всё равно сдавайте декларацию!

Уточнение клиента

Налоговый орган может сделать запрос гибдд ?

05 Мая 2014, 06:59

В качестве дополнения.

Если договор купли-продажи ни найти ни восстановить не удастся, а Вы точно знаете, что сумма продажи в договоре была менее 250 тыс. рублей (именно с такой суммы в соответствии со ст. 220 НК РФ представляется налоговый вычет, то есть налог платить не нужно не зависимо от стоимости покупки автомобиля), укажите в декларации сумму, которая вероятнее всего была указана в договоре купли-продажи. Если сумма до 250 тыс. рублей, то особых вопросов (если Вы поясните, что договор утеря) у налоговой возникнуть не должно. Декларацию у Вас должны принять и без договора.

В качестве дополнения:

ст. 220 налогового кодекса РФ

1. При определении налоговой базыналогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов:

1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 000 рублей;

вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить суммусвоих облагаемых налогом доходов на суммуфактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества».

С Уважением,
Васильев Дмитрий.

Налоговый орган может сделать запрос гибдд ?

Может, но делать это они не будут, поскольку им «хватает» информации от ГИБДД и деклараций, которые подают собственники. Можно только надеяться в Вашем случае на добропорядочность Покупателя Вашего ТС.

Налоговый орган может сделать запрос гибдд ?

ГИБДД в любом случае сообщает информацию о смене владельца автомобиля в налоговую, поэтому информация в налоговую поступит.

ГИБДД в любом случае сообщает информацию о смене владельца автомобиля в налоговую, поэтому информация в налоговую поступит.

Только в случае смены… если собственник не сменился — то и никакую информацию ГИБДД не предоставит!

Налоговый орган может сделать запрос гибдд ?

Да может, так как налоговая инспекция — это федерального органа исполнительной власти, одной из функция которой является осуществление контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Для обеспечения своих функций, налоговые органы имеют право делать любые запросы в органы исполнительной власти. При этом слудует отметить, что ГИБДД может сообщить данные о владельце автомобиля, но не о цене его продажи.

Уточнение клиента

то есть гибдд сумму продажи автомобиля в налоговую не предоставляет?

05 Мая 2014, 07:27

то есть гибдд сумму продажи автомобиля в налоговую не предоставляет?

Нет, потому что ГИДД ничего не известно о таковой. Нет в ГИБДД таких данных

то есть гибдд сумму продажи автомобиля в налоговую не предоставляет?

Нет, поскольку у них она нигде не фигурирует

Уточнение клиента

мой покупатель утверждает что на основании договора в гибдд зарегистрировали авто и оставили у себя в качестве основания

05 Мая 2014, 07:32

то есть гибдд сумму продажи автомобиля в налоговую не предоставляет?

Однозначно нет, у них нет подобной информации, только сам факт.

мой покупатель утверждает что на основании договора в гибдд зарегистрировали авто и оставили у себя в качестве основания

Раз собственником ТС является Ваш покупатель — значит волноваться не о чем. Сдавайте декларацию и всё. Данные о новом собственнике уже будут в налоговой.

ГИБДД регистрирует ТС на основании ДКП, но сумма у них нигде не проходит, поскольку им важно само ТС, а не сумма, за которую его купили или продали.

Сергей, в функции ГИБДД не входит систематизация и сбор данных о цене продаваемых транспортных средств. Если копия договора и осталась в ГИБДД, то как подтверждения факта совершенной сделки. Цена продажи ГИБДД не интересует. Отсюда встречный вопрос: если Вы знаете, что в ГИБДД есть договор купли -продажи, запросите его! Думаю, что на это Вам вежливо откажут, сославшись на то, что подобные договора в ГИБДД не хранятся и предоставлять их Вам ГИБДД не обязан. Точно так же ГИБДД отнесется и к запросу налогового органа (если он конечно поступит) по поводу предоставления данного договора. Не обязано ГИБДД хранить и предоставлять копии договоров. Более того, в ГИДДД, вероятнее всего, простая ксерокопия договора, необходимая в качестве «шпаргалки» для осуществления регистрационных действий самим сотрудникам полиции, не являющаяся документом.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

m.pravoved.ru

Как подавать декларацию 3-НДФЛ на несколько машин?

Здравствуйте. За 2016 год отец продал ТРИ машины. Одна была больше трёх лет, а две другие меньше трёх лет. Но все три были проданы дешевле чем были куплены.

1 Нужно подавать декларацию за все три машины или только за две, которые были меньше трёх лет?

2 И будет ли вычет на полную стоимость продажи всех машин более 2 миллионов при условиия что они были дешевле проданы чем были куплены? И достаточно ли обычных договоров из комиссионных магазинов (которые рядом с гибдд в газелях типо) для подтверждения суммы покупки машины и суммы продажи машины?

Ответы юристов (3)

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ↑ Как проходит сделка купли-продажи? Нужно разобраться в проведении процедуры, что позволит быстро и без проблем реализовать авто. 3 ндфл при продаже машины. Подготовим форму 3НДФЛ для вычета Подготовим декларацию за 48 часов или заплатим 100 рублей. После того, как транспортное средство передано новому владельцу, стоит собрать все документы и своевременно обратиться к представителю уполномоченного органа для отчета по прибыли. ПРОЦЕДУРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ Если вы решились продать авто, стоит быть готовым к такому порядку действий: Организуйте встречу с покупателем, на которой будет осмотрено автомобиль, определено стоимость, оговорено условия будущей сделки. Далее стоит заполнить бланк договора о купле-продаже транспортного средства, подготовить сопутствующие документы. После этого вам будут переданы деньги покупателем. Взамен отдайте ключи и машину. Обратите внимание, что в соответствии с новыми правилами: не обязательно снимать с учета ТС; регистрация осуществляется в любом отделении ГИБДД, привязка к месту жительства не понадобится; транзитные номера нужно будет получать только тогда, когда планируется выезд за границу. Эти изменения позволяют сократить время регистрации автомобиля. Для того чтобы быстро продать машину, стоит позаботиться о свободном месте в ПТС для указания данных нового владельца. Если оно отсутствует, тогда нужно оформить новый документ. В паспорт автомобиля вносятся такие данные: ФИО нового владельца авто; прописка; число, когда автомобиль было продано; информацию из документа, что подтвердит право собственности; подпись предыдущего собственника; подпись нового владельца. Процедура регистрации начнется с осмотра диагностических карт – документов, что подтвердят факт пройденного техосмотра. Карта действительна до того момента, когда указан срок ее действия, и не зависит, было авто продано или нет. С помощью такого документа можно оформить ОСАГО. Новый владелец должен в десятидневный срок после покупки ТС пройти техосмотр, получить страховку, зарегистрировать авто и оформить договор о покупке. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ВЫЧЕТ Если вы продали автомобиль и желаете сделать возврат налога, уплаченного в бюджет, стоит подготовить такие справки: декларацию по форме 3-НДФЛ; документ, что подтвердит факт того, что машина находилась в собственности больше или меньше 3 лет; договор о купле-продаже (необходимо подготовить 2 экземпляра — один для покупателя и один вас, если планируете обращаться за вычетом); ксерокопия паспорта транспортного средства, где проставлена отметка о том, что авто передано новому владельцу; платежи, которые подтвердят факт получения средств от покупателей (образец квитанции можно скачать в интернете); заявление о предоставлении налогового вычета (ориентируйтесь на образец, который можно посмотреть на сайте ФНС или на стенде в региональном представительстве). ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ Автомобили относятся к движимому имуществу (ст. 130 ГК). Прибыль что получена с продажи таких объектов облагается НДФЛ по ставке 13% (абзац 6 подпункт 5 пункт 1 статьи 208, пункт 1 статьи 224 НК РФ). Для уплаты налога стоит провести расчет сумм и подать декларацию в налоговый орган. Налогоплательщик имеет право воспользоваться налоговый вычетом (уменьшить налоговую базу). Есть два способа сделать возврат (согласно пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ): на затраты при покупке транспортного средства, если есть пакет документации, что подтвердит это (абзац 2 подп. 1 п. 1 ст. 220 НК); на вычет имущественного характера в сумме 250 тыс. руб. НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ 3-НДФЛ ПРИ ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЯ ↑ Налоговая декларация подается независимо от того, какой размер налога должен быть уплачен, даже если он равен нулю. Представить отчет в уполномоченный орган нужно в следующем году после совершения сделки купли-продажи (до 30 апреля). Обратиться следует по месту проживания (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК). Но все ли обязаны подавать отчет и как заполнить справку 3-НДФЛ при продаже автомобиля? БОЛЕЕ 3 ЛЕТ Если продано транспортное средство, что находилось в собственности от трех лет, то прибыль от сделки не будет облагаться налогом. Если нет дохода, с которого должен перечисляться налог по ставке 13%, то и налоговую декларацию не нужно оформлять и представлять в налоговую инстанцию (п. 17.1 ст. 217, п. 4 ст. 229 НК РФ). Обратите внимание, что 3 года – это не календарные годы. Это 36 месяцев, что следуют с момента покупки ТС. А значит, время, когда доходы с продажи освобождаются от налогообложения, может наступить в начале или середине года по истечению 3 лет. Как выяснить, сколько автомобиль находится в собственности? Посмотрите договор купли-продажи или счет. При этом не учитывается время регистрации автомобиля в органах ГИБДД. МЕНЕЕ 3 ЛЕТ Если машина находится в собственности меньше 3 лет, обязательство уплачивать налог и подавать декларацию сохраняется. Расчет проводится самостоятельно после продажи транспортного средства (подпункт 2 пункт 1 ст. 228 НК). КАКИЕ ЛИСТЫ ЗАПОЛНЯТЬ ↑ При подготовке отчета стоит заполнить такие страницы 3-НДФЛ: Страница Описание Титульные листы Информация для ознакомления Первый раздел Отражает расчет налоговой базы и сумм налога по прибыли, что облагается по ставке 13% Лист А Для отображения прибыли от источника в пределах РФ, что облагается налогом Лист Е Используется для проведения расчетов сумм вычета по имуществу при продаже Шестой раздел Для отражения сумм налога, что должен быть перечислен в бюджет или подлежит возврату Остановимся подробнее на особенностях заполнения декларации, что позволит избежать ошибок. РАСЧЕТ СУММЫ Если вы обращаетесь за вычетом прибыли с учетом расходов, стоит знать такие правила расчета (разберем на примере). Где получить справку 3-НДФЛ смотрите в статье: где заполнить декларацию 3-НДФЛ. Что означает код вида дохода 020, читайте здесь. Вы купили авто в 2013 году, стоимость которого составила 500 тыс. руб. Все документы (договора, платежи) у вас есть. В 2014 году транспортное средство продано по цене 450 тыс. руб. Размер налога – ноль: То есть, вам придется подавать декларацию без уплаты налога. Разберем, как уменьшить прибыль на лимит вычета. Физическое лицо приобрело в 2013 году транспортное средство по стоимости 500 тыс. руб. Документов, которые подтвердят такой факт, нет. В 2014 году авто продано по цене 400 тыс. Применив имущественный вычет, получим такой расчет: Это сумма, что облагается налогом. К уплате подлежит 13%, то есть 19,5 тыс. (150. тыс. *13%). Если авто продано по цене, что не превышает суммы вычета (250 тыс.), то налог не нужно уплачивать. Но отчет подготовить придется. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ Можете посмотреть готовый образец, заполненный в excel или doc, либо посмотреть на стенде в самом отделении. Что же стоит писать в разделах? Шаг 1: заполняем титульные листы. Нужно указать: Номер корректировки – 001, если 3-НДФЛ сдается впервые, 002, 003 при повторной сдаче уточненного отчета. ОКАТО, который можно выяснить в налоговом органе. Код налогоплательщика – 760, если декларация подается физическим лицом. Личные данные из паспорта и ИНН. Признак плательщика – иное физлицо. Подтвердить достоверность (лично). Контакты, адрес проживания. Подпись. Шаг 2: заполнение листа Е. Информация, которая указывается в бланке, будет отличаться в зависимости от того, какой вид имущественного вычета используется. Если применяется сумма вычета 250 тыс. руб., то в пункте 2.1.1 нужно заполнить строки 110 и 120: Код Описание 110 Размер прибыли от продажи авто 120 Сумма вычета имущественного характера в рамках 250 000. Если стоимость авто не превысила сумму вычета, то указывается сумма реализации. Так, если машину продано по цене 180 тыс., то в строке нужно вписать именно такую сумму Если вы желаете уменьшить сумму дохода на расходы, то придется заполнить пункт 2.2.2 – строки 130 и 140: Код Описание 130 Сумма прибыли от реализации 140 Затраты при покупке ТС При условии, что продано только один автомобиль, можно использовать один вычет. Если продается два авто, то по одному объекту можно применить имущественный вычет (250 тыс.), а по второму – в сумме затрат, что понесены. Видео: декларация 3-НДФЛ при продаже автомобиля При продаже трех машин можно уменьшать сумму по расходам только по одному. В отношении остальных будет применен имущественный вычет. Пункт 2.3 отражает итоговую сумму: Код Описание 150 Общая сумма, что получена в результате сделки. Показатели определяют так: данные строки 110 минус 130 160 Определяют так: данные строки 120 минус 140 В 4-м разделе проводится расчет общих сумм вычета. 190 – впишите данные строки 160. Шаг 3: вносим информацию в лист А. Здесь нужно указать сумму прибыли, что облагается налогом, исчисленные суммы и суммы, что подлежат возврату. Нужно выбрать код дохода из справки 2-НДФЛ: Код Содержание 030 ФИО покупателя ТС ил название предприятия, что купило ваше авто 010 Заполняется в том случае, если машина приобреталась у фирмы (ИНН источников выплат), 200 – КПП 021 ОКАТО Такую информацию можно найти в договорах о продаже ТС. Авто продано физлицу? Тогда пропустите такие строки. Код Содержание 040 Сумма прибыли, что получена при реализации авто 050 Сумма прибыли, что облагается налогом. Нужно сумму прибыли уменьшить на сумму вычета при приобретении авто 060 Сумма налога, что был исчислен 070 Прочерк При продаже нескольких транспортных средств заполняются строки 030, 070. 2 пункт отражает итоговую сумму. Для этого плюсуют показатели строк 030 и 070. Показатели должны совпасть с теми, что указаны в Листе А: 080 листа А = 150 листа Е; 090 листа А = 160 листа Е. Шаг 4: заполните первый раздел. Код Содержание 010 Укажите сумму прибыли (переписываем из строки 080 листа А) 020 Прочерк 030 Итоговая сумма (из 010) 040 Общая сумма затрат и налогового вычета (из строки 190 листа Е) 050 Налоговая база (разница 030 и 040) 060 Общие суммы (показатели из строки 050 * 13%) 070 – 100 Прочерки 110 Сумма из строки 060 Шаг 5: заполните раздел 6. Код Содержание 010 Код 01, если есть налог, что подлежит уплате, 03, если вычет превысил сумму налога 020 Код бюджетной классификации налога 030 ОКАТО территориального отделения, где вы стоите на учете 040 Сумма, что должна быть перечислена в казну (переносятся данные из строки 110 первого раздела) ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (ПРИМЕР) Многим без наглядности трудно разобраться. Поэтому рассмотрим пример заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ ↑ Декларация может быть заполнена вручную, с использованием специальной программы или на официальном сайте ФНС. Подать документацию для отчета по прибыли при продаже автомобиля можно несколькими способами: Лично отправившись в отделение Налоговой. Отправив заказным письмом по почте с описью справок, которые прилагаются (датой подачи будет считаться та, что указана на штемпеле при отправлении). Отправив в электронном формате. Через представителя (ст. 80 п. 4 НК). Если подаются копии документов, стоит представить и оригиналы. Это позволит избежать лишних проблем при сверке информации. Вам откажут в принятии заявления и отчета, если: будет отсутствовать какой-либо документ, который есть в перечне обязательных. отсутствует подпись на документах; форма 3-НДФЛ подается в отделение, где вы не стоите на учете; неправильно заполнены пункты отчета. Налог с продажи машины должен быть уплачен до 15 июля в следующем после того года, когда оформлено сделку купли-продажи. Где можно посмотреть пример заполнения 3-НДФЛ на лечение узнайте из статьи: образец заполнения 3-НДФЛ на лечение. Какой именно код бюджетной квалификации вписать в 3-НДФЛ, читайте здесь. Порядок заполнения 3-НДФЛ на обучение, смотрите здесь. Это следует из п. 4 ст. 228 НК. Все необходимые реквизиты можно узнать в территориальном отделении Налоговой инспекции. Если сумма налога не будет перечислена вовремя, с физического лица взимается штраф от 5 до 30% от суммы, что подлежала уплате, но не меньше 1 тыс. руб. (ст. 119 НК). Штраф будет начислен даже в том случае, когда сумма налога равна нулю. При умышленной неуплате налога сумма штрафа составит 40% (ст. 122 НК). Если долг не уплачивается несколько лет, будет начислена также пеня в соответствии с действующей ставкой рефинансирования Банка РФ (п. п. 3, 4 ст. 75 НК РФ). Вам придется перечислить в казну не только штраф, но и налог, пеню (пункты 2, 5 ст. 75 НК РФ).Источник: buhonline24.ru/nalogi/ndfl/3-nfdl/3-ndfl-pri-prodazhe-avtomobilja.html Скопировано с сайта © buhonline24.ru/

Есть вопрос к юристу?

1. В декларации 3-НДФЛ нужно указать только 2 машины, которые были в собственности менее 3-х лет.

2. Вычет по НДФЛ может быть в сумме не более 250 тыс. руб. по обеим машинам, если у вас нет на руках документов, подтверждающих покупку транспортных средств. Налог уплачивается с разницы между продажной стоимостью и самим вычетом.

Или вычетом может быть фактическая стоимость автомобилей при наличии документов на покупку ТС. В этом случае налог уплачивать не нужно.

И достаточно ли обычных договоров из комиссионных магазинов (которые рядом с гибдд в газелях типо) для подтверждения суммы покупки машины и суммы продажи машины?
Алексей

Должны быть договоры купли-продажи с указанием стоимости авто и акты приема-передачи транспортных средств.

Уточнение клиента

Будут ли проблемы в налоговом органе с подтверждением суммы наличного расчёта продавца и покупателя машины, без каких-либо чеков произведённой оплаты, а лишь только с указанием переданной суммы в договоре купли-продажи и акте приема-передачи транспортных средств написанный собственноручно без привлечения третьих лиц (комиссионных магазинов) «помогающих» оформить эти бумажки.

27 Февраля 2017, 15:35

Если вы приобретали авто у частного лица за наличные, то вам чеки не нужны. В договоре купли-продажи обычно указывается, что расчет/оплата произведен. Хотя расписка о получении денежных средств будет не лишней. Если же ТС приобреталось у юр. лица, то кассовый чек у вас должен быть обязательно.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

m.pravoved.ru

Это интересно:

  • Правила то киа Правила акции "Открываем второй миллион!" >> Шаг 1. Получить промо-код Получить промо-код участника можно на сайте kia.ru или непосредственно в официальных дилерских центрах KIA: Для получения промо-кода на сайте kia.ru необходимо […]
  • Уменьшить налог от продажи квартиры Как не платить или уменьшить налог при продаже жилья Одним из самых актуальных вопросов при продаже квартиры (или другого жилья) является вопрос о том, как не платить или хотя бы уменьшить подоходный налог от ее продажи. В данной […]
  • Продажа квартиры какой налог платить Как не платить или уменьшить налог при продаже жилья Одним из самых актуальных вопросов при продаже квартиры (или другого жилья) является вопрос о том, как не платить или хотя бы уменьшить подоходный налог от ее продажи. В данной […]
  • Немецкое гражданство для детей ПРАВОЗАЩИТА ОНЛАЙН Второе гражданство для ребенка: вопросы остаются В 2014 году в Германии вступили в силу поправки к Закону о гражданстве. Многие жители страны с мигрантским прошлым хотели бы сохранить возможность второго […]
  • Приказ о видах разрешенного использования Приказ о видах разрешенного использования Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 утвержден классификатор видов разрешенного использования земельных участков (далее – Приказ № […]
  • Госпошлина лицензия на продажу алкоголя Госпошлина за лицензию на алкоголь или сколько стоит алкогольная лицензия? Одним из главных оснований для законной продажи алкоголя в РФ является наличие алкогольной лицензии. Данное утверждение закреплено положениями Федерального […]